目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资本占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)宁波市发展和改革委员会
1.组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,牵头开展中长期重大战略问题研究。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划、区(县、市)发展规划与全市发展规划的统筹衔接,衔接平衡各类功能区规划。负责牵头推进的重大战略、重大政策、重大工程的评估督导工作。
2.组织拟订并推进实施区域发展战略、规划和重大政策,引导和促进区域经济协调发展。负责我市参与西部大开发、东北老工业基地振兴、促进中部崛起等国家区域发展战略工作。统筹推动全市实施长江经济带、长三角一体化、杭甬“双城记”、宁波都市圈发展战略。负责全市对口支援和区域合作工作的组织、指导、协调与监督考核,组织拟订东西部协作、对口支援、对口合作和“山海协作工程”的总体发展规划、专项规划、年度计划和政策措施,并组织实施。负责省内宁波舟山经济合作协调、浙东经济合作区和市域合作工作。
3.负责推进全市社会总需求和总供给的平衡和协调,提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。负责宏观经济监测分析、预测预警。研究经济社会发展重大问题,提出改革举措和政策建议。
4.统筹推进全市民营经济高质量发展。分析研判民营经济发展状况,统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施,拟订促进民间投资发展政策。建立完善与民营企业常态化沟通交流机制,协调解决民营经济发展重大问题。
5.拟订对外开放战略和相关政策,牵头推进全市参与“一带一路”建设,组织拟订全市利用外资和境外投资的发展战略规划和平衡优化政策措施。组织上报国外贷款项目。负责外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案和相关管理工作。
6.统筹推进现代海洋城市和海洋经济示范区建设,组织拟订并牵头实施全市海洋经济发展规划和重大政策,协调推进海洋产业和科技发展。统筹海洋重大项目实施和海陆联动工作。
7.负责固定资产投资综合管理和宏观调控,提出全市固定资产投资规模、结构建议,拟订投融资和基本建设领域政策措施。牵头负责市政府和社会资本合作综合管理。按权限负责固定资产投资项目审批、核准、备案和综合管理。建立本级政府投资项目储备库,统筹安排项目前期经费,提出市本级财政建设资金的规模和投向,并纳入年度政府投资计划管理。加强和改进对各类民间投资的宏观调控。会同相关部门拟订新增建设用地市统筹指标安排计划。
8.负责全市重点建设项目综合管理。负责市重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理。负责重大建设项目规划布局。拟订并组织实施市重点工程建设项目计划。负责重点工程实施进度检查、督促、协调和要素保障等协调工作。开展项目事中事后监管。组织重点工程建设项目竣工验收。指导工程咨询行业管理。指导督促各级重点工程建设责任单位落实安全生产职责。
9.贯彻国家重点产业调控政策,研究提出全市重点产业发展战略,拟订综合性产业规划和政策,负责协调产业发展的重大问题。统筹产业发展规划与全市发展规划的衔接平衡。规划产业重大生产力布局,谋划指导开发区(园区)、创新平台建设,协调重大产业项目实施。
10.统筹推进创新驱动发展战略,推动创新产业和高技术产业发展,推动产业新动能培育,引导促进新兴产业创业投资,培育和发展战略性新兴产业。负责重大工业、高技术产业、战略性新兴产业建设项目综合管理。负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理。
11.组织拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调解决重大问题。统筹推进服务业高质量发展。负责推动服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。拟订实施促进消费政策措施。
12.会同有关部门研究提出重大基础设施的发展规划和重大政策。组织编制综合交通发展规划,负责安排交通建设项目。统筹协调综合交通发展重大问题。会同有关部门开展对全市沿海水域岸线的综合规划工作,负责协调岸线使用管理。审核能源发展重大规划、重大产业政策和能源体制改革方案等,推动能源结构调整。
13.承担协调推动生态文明建设工作,拟订和组织实施绿色发展的重大战略、重大规划和重大政策,统筹推进可持续发展。拟订和组织实施循环经济发展规划,综合协调相关重大问题。协调碳达峰碳中和工作。
14.组织拟订新型城镇化和城乡融合发展战略、重大政策。协调农业农村经济发展重大问题。会同有关部门提出总量平衡、结构调整的目标和政策建议。指导推进农村产业融合发展,提出农村重大基础设施建设项目布局建议并协调实施。协调全市农业资源的综合管理和农业区划工作。协调推进四明山区域保护和利用工作。
15.组织开展共同富裕示范先行市建设工作。组织拟订人口和社会发展规划,负责人口和社会发展形势分析。负责文化旅游、教育、卫生健康、体育、民政等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出人口发展、促进就业、完善社会保障、收入分配等经济与社会发展协调、互相促进的政策建议。统筹推进基本公共服务体系建设。参与研究拟订全市人才发展战略和规划。负责全市民生实事候选项目征集工作
16.负责全市粮食流通行业管理和指导工作,拟订粮食流通行业发展规划、政策,负责全市粮食流通宏观调控。负责市级储备粮管理,保障军队等政策性粮食供应,组织实施重要商品、救灾物资等应急物资的收储、轮换和管理,监测分析粮食等重要物资市场供需变化并进行调控管理。按分工落实国防动员相关工作任务。
17.负责全市重大价格改革与政策协调。组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度。提出居民消费价格调控目标、价格政策措施和价格改革建议。负责制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格。实施价格临时干预措施。负责市场价格成本调查、定价成本监审、价格公共服务、价格认定工作。
18.负责全市社会信用体系建设的指导协调、监督考核,牵头研究相关综合性政策。统筹管理市公共信用信息共享平台,综合协调全市公共信用信息管理,推进信用信息的共享和应用。
19.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)宁波市能源局
1.研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。统筹指导协调全市能源结构调整,提出与能源相关的自然资源、财税、价格、生态环境保护及应对气候变化等政策建议。
2.负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。负责电力、天然气、石油(成品油)、煤炭、新能源、可再生能源、热电联产、节能、能源科技装备等专项规划和年度计划的编制、实施、调整和评估工作。负责能源项目建设管理工作。按权限审核能源项目,并负责项目报批和监督管理。按照分工提出能源项目的年度专项拨款建议,组织实施纳入财政管理的政府性能源专项资金(基金)计划。
3.负责能源运行调节和能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设,会同有关部门研究分析并发布能源信息。
4.负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度和电力交易。负责有序用电和电力需求侧管理工作,指导节约用电。牵头处置大面积停电事故。
5.承担煤炭、石油、天然气等能源运行保障。监测煤炭运行态势和市场状况,牵头煤炭控制和质量监管。参与协调成品油市场供应调度,组织清洁油品生产。牵头天然气产供储销体系建设,保障天然气供需平衡。依法承担石油、 天然气管道建设和保护的监督管理工作。
6.负责节能、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。牵头节能产品的认定和节能新技术、新产品的推广应用。负责能源监督检查(监测)和行政执法工作。
7.负责全市能源合作交流工作,根据授权履行市政府能源对外合作和管理职能。承担推动能源产业发展和能源科技进步相关工作。
8.指导协调农村能源发展。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,宁波市发展和改革委员会本级2025年单位预算包括2家单位,分别为宁波市发展和改革委员会和宁波市能源局。市发展和改革委员会设办公室(数字化发展处、审计处)、组织人事处、发展战略与规划处、长三角一体化发展处、对口支援处、区域合作处、国民经济综合处(研究室)、评估督导处(法规处)、体制改革与信用建设处、民营经济发展处、固定资产投资处(行政审批处)、重大项目前期处、重点工程管理处、基础设施发展处、产业发展处、创新与高技术发展处、海洋经济协调处、海洋产业与科技发展处、服务业发展处、服务业产业处、共同富裕促进处、社会事业发展处、城乡发展处、对外开放处(会展业发展处)、资源节约与环境保护处、价格管理处、粮食调控处、粮食监督管理处(应急物资管理处)、机关党委等29个内设机构;市能源局设综合规划处(电力与新能源处)、节能处(煤炭石油天然气处)2个内设机构。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算54056.47万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出;结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算54056.47万元,比上年执行数减少5426.11万元,下降9.12%,主要是:市级消费券专项预算级次调整,宁波市光伏高质量发展资金、宁波市应急物资储备库项目资金增加预算,工作经费等压减预算。其中:一般公共预算拨款收入53706.47万元,占99.36%;其他收入350.00万元,占0.64%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算53816.47万元,比上年执行数减少6030.87万元,下降10.08%,主要是:市级消费券专项预算级次调整,宁波市光伏高质量发展资金、宁波市应急物资储备库项目资金增加预算,工作经费等压减预算。
(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)13079.35万元、社会保障和就业支出(类)1464.75万元、卫生健康支出(类)297.96万元、节能环保支出(类)15988.80万元、农林水支出(类)424.89万元、资源勘探工业信息等支出(类)3549.90万元、商业服务业等支出(类)1248.80万元、援助其他地区支出(类)4479.00万元、自然资源海洋气象等支出(类)215.00万元、住房保障支出(类)1159.31万元、粮油物资储备支出(类)11908.72万元。
(二)按支出用途分类,包括:人员支出8916.08万元,日常公用支出1793.02万元,项目支出43107.37万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算53706.47万元。收入包括:一般公共预算拨款收入53706.47万元;支出包括:一般公共服务支出(类)12969.35万元、社会保障和就业支出(类)1464.75万元、卫生健康支出(类)297.96万元、节能环保支出(类)15988.80万元、农林水支出(类)424.89万元、资源勘探工业信息等支出(类)3549.90万元、商业服务业等支出(类)1248.80万元、援助其他地区支出(类)4479.00万元、自然资源海洋气象等支出(类)215.00万元、住房保障支出(类)1159.31万元、粮油物资储备支出(类)11908.72万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款53706.47万元,比上年执行数59472.47万元减少5766.00万元,减少9.70%,主要原因是市级消费券专项预算级次调整,宁波市光伏高质量发展资金、宁波市应急物资储备库项目资金增加预算,工作经费等压减预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)12969.35万元,占24.14%;社会保障和就业支出(类)1464.75万元,占2.72%;卫生健康支出(类)297.96万元,占0.55%;节能环保支出(类)15988.80万元,占29.77%;农林水支出(类)424.89万元,占0.79%;资源勘探工业信息等支出(类)3549.90万元,占6.60%;商业服务业等支出(类)1248.80万元,占2.32%;援助其他地区支出(类)4479.00万元,占8.33%;自然资源海洋气象等支出(类)215.00万元,占0.40%;住房保障支出(类)1159.31万元,占2.15%;粮油物资储备支出(类)11908.72万元,占22.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.援助其他地区支出(类)其他支出(款)4479.00万元,比上年执行数减少2017.50万元,下降31.06%,主要原因是:2024年追加对口支援慰问及捐助资金。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)7787.09万元,比上年执行数增加314.74万元,增长4.21%,主要原因是:人员变动。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2685.21万元,比上年执行数增加2382.18万元,增长786.11%,主要原因是:部分项目经费功能科目调整。
4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)2010.00万元,比上年执行数增加23.86万元,增长1.20%,主要原因是:2025年根据实际需要安排预算。
5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)487.05万元,比上年执行数0万元增加487.05万元,主要原因是:功能科目调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)430.72万元,与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)689.35万元,比上年执行数减少18.66万元,下降2.64%,主要原因是:人员变动及基数调整。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)344.67万元,比上年执行数减少8.94万元,下降2.53%,主要原因是:人员变动及基数调整。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)228.48万元,比上年执行数减少14.63万元,下降6.02%,主要原因是:人员变动及基数调整。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)69.48万元,比上年执行数减少9.81万元,下降12.38%,主要原因是:人员变动及基数调整。
11.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2525.00万元,比上年执行数减少1563.64万元,下降38.24%,主要原因是:2024年收到上级补助的节能减排补助资金,2024年项目资金调剂使用。
12.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)100.00万元,比上年执行数0万元增加100.00万元,主要原因是:2025年“双碳”专项工作经费功能科目调整及压减预算。
13.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)13336.80万元,比上年执行数增加13318.36万元,增长72217.36%,主要原因是:2025年宁波市光伏高质量发展资金增加。
14.节能环保支出(类)能源管理事务(款)信息化建设(项)27.00万元,比上年执行数减少116.33万元,下降81.16%,主要原因是:2024年宁波市智慧能源管理服务系统项目完工。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)424.89万元,比上年执行数0万元增加424.89万元,主要原因是:预算级次调整。
16.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)3357.00万元,比上年执行数0万元增加3357.00万元,主要原因是:2025年氢能专项增加及功能科目调整。
17.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)192.90万元,比上年执行数0万元增加192.90万元,主要原因是:2025年新兴产业工作经费功能科目调整及压减预算。
18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)1248.80万元,比上年执行数增加1015.66万元,增长435.65%,主要原因是:2025年服务业及会展相关资金功能科目调整和压减预算。
19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)215.00万元,比上年执行数减少55.10万元,下降20.40%,主要原因是:2025年海洋经济工作推进经费压减预算。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1151.82万元,比上年执行数减少61.16万元,下降5.04%,主要原因是:人员变动及基数调整。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.49万元,比上年执行数减少0.10万元,下降1.34%,主要原因是:人员变动及基数调整。
22.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)33.72万元,比上年执行数0万元增加33.72万元,主要原因是:2025年粮食相关工作经费功能科目调整及压减预算。
23.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)6000.00万元,比上年执行数0万元增加6000.00万元,主要原因是:2025年宁波市应急物资储备库项目支付尾款。
24.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)5470.00万元,比上年执行数0万元增加5470.00万元,主要原因是:2025年政策性储备粮补助专项功能科目调整及根据实际需要安排预算。
25.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)405.00万元,比上年执行数0万元增加405.00万元,主要原因是:2025年应急物资储备相关经费功能科目调整。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出10709.1万元,其中:
人员经费8916.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1793.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算207.71万元,比上年预算数增长26.41%。其中:
(一)因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费预算105.54万元,其中一般因公出国(境)费用预算105.54万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于本单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年比上年预算数增长14.20%,增加的主要原因是机构改革后,2025年并入原市支援合作局相关指标。
(二)公务接待费:2025年安排公务接待费预算94.47万元,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。2025年比上年预算数增长56.54%,增加的主要原因是机构改革后,2025年并入原市支援合作局相关指标。
(三)公务用车购置:本单位2025年公务用车购置预算为0,与上年持平。
(四)公务用车运行费:2025年安排公务用车运行费预算7.70万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算数下降33.33%,减少的主要原因是机构改革后,原市服务业局撤销,车辆相应减少。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算1793.02万元,较上年预算数增加192.89万元,增长12.05%,主要是人员变动。
(二)政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额1196.72万元,其中:政府采购货物预算332.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算864.08万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至上年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,行政执法车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
(四)绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况,由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.其他支出(款):指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
8.发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
11.发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指反映日常经济运行调节方面的支出。
12.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
15.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。
18.循环经济(款)循环经济(项):指反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。
19.能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.能源管理事务(款)信息化建设(项):指反映用于信息化建设方面的支出。
21.林业和草原(款)森林资源管理(项):指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
22.制造业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.工业和信息产业(款)产业发展(项):指反映工业和信息化产业发展的支出。
24.商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.自然资源事务(款)海域与海岛管理(项):指反映用于海域与海岛管理方面的支出。
26.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
28.粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.粮油物资事务(款)设施建设(项):指反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。
30.粮油储备(款)储备粮油补贴(项):指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
31.重要商品储备(款)应急物资储备(项):指反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。